Kode Program Pagu Jumlah Kegiatan
1 4.01-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.615.290.708 16
2 4.01-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.951.900.000 12
3 4.01-3 Program peningkatan disiplin aparatur 610.000.000 1
4 4.01-5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 634.568.000 2
5 4.01-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 330.000.000 5
6 4.01-14 Program Pengelolaan Aset 350.000.000 2
7 4.01-16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 9.339.236.800 14
8 4.01-17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 905.000.000 3
9 4.01-20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 400.000.000 2
10 4.01-23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 296.739.400 4
11 4.01-25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 160.000.000 2
12 4.01-26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 305.000.000 2
13 4.01-27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 935.000.000 4
14 4.01-28 Program Pembinaan dan Koordinasi Wilayah Kecamatan 75.000.000 1
15 4.01-29 Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 2.655.000.000 5
16 4.01-30 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Kemasyarakatan 126.100.000 2
17 4.01-31 Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 2.093.912.700 3
18 4.01-32 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 3.488.200.000 5
19 4.01-33 Program Stabilitas Harga 590.000.000 4
20 4.01-39 Program Penataan Organisasi 60.000.000 1
21 4.01-43 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja 100.000.000 2
22 4.01-49 Program Penunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah 2.295.200.000 19
Total 43.316.147.608 111